1с добавить рабочий счет 3 го уровня. Учет товаров в рознице

Сегодня мы поговорим об основе основ бухучета – плане счетов ФХД организаций, утвержденном Приказом Минфина России от 31.10.2000 года №94н (далее-Приказ Минфина РФ), по которому хозяйствующие субъекты обязаны утверждать свой рабочий план счетов, что проще всего и при этом гарантированно правильно выполнять посредством системы 1С.

В системе 1С 8.3. Бухгалтерия План счетов находится в Главном меню/Настройки/План счетов.

Кликнув два раза по данному разделу, открывается окно стандартного плана, который нужно адаптировать под конкретную организацию.


В табличной части окна последовательно указаны код счета, наименование, его субконто, а также вид (активный, пассивный, активно-пассивный).

При необходимости можно вводить субсчета 2-го и 3-го уровней с применением помимо цифровых, также буквенных обозначений. Например, к счету 10 «Материалы» открывается субсчет 10-01 «Сырье и материалы», далее субсчет третьего уровня 10-01-И, отражающий импортное производство, или 10-01-К или 10-01-Ч, отражающий красный или черный цвет материала. Важно помнить, что при наличии субсчетов в проводках участвуют только субсчета второго уровня.

В любой версии 1С:Бухгалтерия введен общий (базовый) план счетов бухучета. Организация вправе самостоятельно разработать свой, адаптированный под индивидуальные условия функционирования компании план, и изменить план счетов предустановленный в системе.

В окне активны кнопки «Создать», «Журнал проводок» и «Описание счета».

При нажатии кнопки «Создать» открывается окно, позволяющее ввести новый счет в уже имеющийся план счетов. Счет в 1С 8.3 можно также создать с копированием текущего счета.


В открытом окне необходимо заполнить поля кода счета, его наименования. При установлении кода подчиненности программа позволяет выбрать счет не по иерархии кодов, однако в оборотно-сальдовой ведомости итоги будут подводиться по коду в целом. При установлении флажка «Забалансовый» вы сформируете счет данного типа, то есть средства на данном счете будут учитываться не на балансе предприятия (об этом в данной статье мы расскажем ниже).

В разделе «Виды учета по счету» в стандартном варианте активна только строка «Налоговый (по налогу на прибыль)». Это позволяет выбрать либо исключить обороты по вновь вводимому счету для целей налогообложения в этом разрезе. Строки «Учет по подразделениям» и «Количественный» становятся активными только в случаях ввода счетов, по которым возможен учет по данному признаку, например счет 10 «Материалы».

Субконто к счетам устанавливаются в зависимости от степени нужной аналитики по тем или иным счетам. К примеру, по счетам учета расчетов с поставщиками/покупателями возможно открытие субконто по конкретным договорам, партиям товаров и т.д.

Добавить счет в план счетов также можно, наведя курсор на любое место в данном окне и кликнув правой кнопкой мыши. Откроется панель инструментов, среди которых есть возможность выбора кнопок «Создать», «Скопировать», «Изменить». Кроме того, аналогичные возможности открываются при нажатии «Еще» в правой стороне экрана.


«Журнал проводок» представляет собой перечень осуществленных программой проводок по всем счетам и дает возможность просмотра всех операций, с указанием документа, послужившего основанием для осуществления проводки, корреспондирующих счетов, сумм и краткого содержания операции.


В данном окне предусмотрена функция поиска по дате, документу, счету, по количеству или субконто, а также возможность установления определенного периода.

При наведении курсора на любую строку плана счетов и последующее нажатие кнопки «Описание счета» позволяет вывести на экран полное описание счета, открытые субсчета (при наличии) и привязанные субконто.


При заведении в программе нового счета в данном разделе указывается описание счета, которому подчинен вновь создаваемый счет, при этом описание счета создано в полном соответствии с Приказом Минфина РФ.

Кнопкой «Печать» можно вывести план c детальным описанием счетов либо простым списком на бумажный носитель. При составлении приказа организации по введению Плана счетов, эта функция позволяет распечатать его из программы и оформить как приложение к приказу.

Синтетический и аналитический учет

В общем смысле синтетический учет – это обобщенный учет имущества и обязательств. Для их учета и создан план счетов, имеющий два знака в своем коде от 01 до 99 счета.

Аналитический учет – это детальный учет в разрезе лицевых счетов (материалов, ОС, работников). Этот учет является продолжением синтетического учета, имеет натуральные и количественные показатели. Аналитика ведется с помощью привязанных к синтетическим счетам субконто.

Если счет является группировочным, то есть имеет субсчета, необходимо в нем проставить галочку «Счет является группой и не участвует в проводках».



Настройка плана счетов в 1С

Этот процесс предусматривает изменения по следующим блокам: по учету запасов (в разрезе складов, номенклатуре или партиям товаров), учету товаров в рознице (в разрезе складов, номенклатуре, либо ставкам НДС), учет расчетов с сотрудниками (в разрезе каждого работника (рекомендуется для малых предприятий) и сводно – по всем работникам). Учет ДС по расчетным счетам можно дополнить опцией по учету по статьям ДДС, включающей в себя информацию в разрезе платежных карт, платежных требований, денежных документов и проч.


На нашем примере видно, что изначально системой установлено, что учет запасов ведется по номенклатуре. Наведя курсор на данную ячейку, попадаем в окно редактирования учета запасов, где мы выбираем также аналитический учет и по партиям (документам поступления). Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». При желании также можно вести учет и по складам хранения.


Для того чтобы информация о счетах учета номенклатуры и в счетах учета с контрагентами отражалась в документах автоматом, необходимо в соответствующих разделах проставить галочки. Это позволит осуществить максимальную детализацию информации, а также разово проверить правильность установленных проводок по счетам. Проставление галочки в строке «По складам (местам хранения)» позволит вести аналитический учет запасов по местам их хранения, актуально в организациях с несколькими складами.



Забалансовые счета в 1С

Учет имущества сторонних организаций, временно оказавшиеся в ведении и пользовании организации, а также учет списанных, но дорогостоящих материалов, осуществляется на забалансовых счетах. Для их учета используют трехзначные коды (от 001 до 011 установлено Типовым планом счетов) или буквенные обозначения, а также буквенно-цифровые. Забалансовые счета также разделены на активные, пассивные и активно-пассивные.


Особенностью учета имущества на забалансовых счетах является отсутствие двойной корреспонденции, иными словами, по дебету счета отражается поступление, а по кредиту того же счета – выбытие.

Настройка параметров учета в 1С 8.3 является одним из первых действий, которое вы должны совершить, прежде чем приступить к полноценной работе в программе. Именно от них зависит корректность работы вашей программы, доступность различного функционала и правил ведения учета.

Начиная с версии программы 1С:Бухгалтерия 3.0.43.162, изменился интерфейс настройки параметров учета. Так же некоторые параметры стали настраиваться отдельно.

Перейдите в меню «Администрирование» и выберите пункт «Параметры учета».

Данный раздел настроек состоит из шести пунктов. Далее мы рассмотрим каждый из них. Все они позволяют влиять на состав субконто у определенных счетов и субсчетов.

Изначально у нас уже установлены флаги в двух пунктах, которые не подлежат для редактирования. Так же вы можете дополнительно включить ведение по способам учета.

Данная настройка так же была заполненной. Пункт «По номенклатуре» невозможно не использовать, зато остальные настройки при необходимости подлежат редактированию. Список счетов и субконто, на которые влияют эти настройки, приведен на рисунке ниже.

Здесь происходит управление субконто 41.12 и 42.02 счетов. По умолчанию был установлен только учет по складам. Он является предопределенным, и отредактировать мы его не сможем. Кроме этого данный вид учета можно вести по номенклатуре и ставкам НДС.

Учет движения денежных средств

Данный вид учета обязательно будет вестись по р/с. Так же рекомендовано дополнительно учитывать в 1С 8.3 движения ДС по их статьям для дополнительной аналитики по управленческому учету.

Вести учет такого вида расчетов можно как по сотрудникам в целом, так и по каждому отдельно. Эти настройки оказывают непосредственное влияние на субконто 70, 76.04 и 97.01 счетов.

Учет расходов обязательно будет вестись по номенклатурным группам. Если у вас есть необходимость готовить аудируемую отчетность в МСФО, желательно так же вести учет по элементам и статьям затрат.

Настройки зарплаты

Для перехода к данному пакету настроек, необходимо перейти по одноименной гиперссылке в форме параметров учета. Многие настройки здесь следует оставить по умолчанию, но все равно у вас есть обширное поле для действий.

Общие настройки

Для полноты примера отметим, что учет зарплаты и кадровый учет будут вестись в данной программе. Конечно же здесь есть свои ограничения, но если в штате вашей организации работает не много сотрудников, то функционала 1С:Бухгалтерия будет вполне достаточно.

Перед вами откроется список настроек для каждой организации, учет которой ведется в программе. Откроем настройку для ООО «Конфетпром».

Здесь вы можете указать, как будет отражаться заработная плата в БУ, сроки ее выплаты, резервы отпусков и какие-либо особенные территориальные условия.

Вернемся назад и перейдем по другой гиперссылке.

Помимо прочего вы так же можете изменить способ упорядочивания списка сотрудников в документах и произвести настройки печатных форм.

Позволяет настроить списки видов начислений и удержаний. Изначально они уже заполнены некоторыми данными.

Так же, в данном разделе 1С можно включить доступность функционала больничных, отпусков и исполнительных документов. Настройка доступна только если в базе отсутствуют организации, где работает больше 60 человек.

Последняя настройка является очень полезной, так как при редактировании все его суммы будут пересчитываться автоматически.

Данный раздел необходим для того, чтобы указать способы разнесения затрат на оплату труда и обязательных страховых взносов с ФОТ по счетам БУ. Изначально эти настройки уже заполнены, но, конечно же, вы можете их откорректировать.

Кадровый учет и Классификаторы

Эти два последних раздела нет смысла подробно описывать, так как тут все интуитивно понятно. Классификаторы уже заполнены и зачастую оставляют данные настройки не тронутыми.

Прочие настройки

Вернемся обратно в форму параметров учета и рассмотрим кратко оставшиеся пункты настроек.

  • Сроки оплаты поставщиками и покупателями определяют, через сколько дней долг покупателя перед нами станет считаться просроченным.
  • Печать атрикулов – настройка их представления в печатных формах.
  • Заполнение цен продажи позволяет установить, откуда будет подставляться цена в соответствующие документы.
  • Тип плановых цен влияет на подстановку цен в документы, относящиеся к производству.

Некоторые из этих настроек 1С 8.3 ранее производились в параметрах учета. Теперь они вынесены в отдельный интерфейс. Найти его вы можете так же в меню «Главное».

Форма настройки показана на рисунке ниже. Здесь, переходя по разделам, вы можете настроить налог на прибыть, НДС и прочие данные.

Под планом счетов в 1С понимается их список с определенными характеристиками (количество, группы, виды, коды строк) согласно целям и объектам бухучета соответственно. План счетов в 1С состоит из счетов первого порядка (синтетических) и взаимосвязанных счетов второго порядка (аналитических или субсчетов). Соответствующие данные синтетического учета дают характеристику активов и пассивов хозяйствующего субъекта.

Общая характеристика Плана счетов в 1С

План счетов бухучета вместе с инструкцией по его использованию утверждены приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000. Организации проводят следующие операции с субсчетами:

  • Уточнение содержания субсчетов;
  • Исключение и объединение;
  • Добавление вспомогательных субсчетов.

Конкретный счет или их группа формируют соответствующую корреспондирующую статью баланса. План счетов в «1С:Бухгалтерии 8» открывается по одноименной ссылке в меню Главное (рис. 1).

Рисунок 1. План счетов бухучета в «1С:Бухгалтерии 8».

При выделении курсором конкретной строки отображаются следующие вспомогательные данные:

  • В «Описании счета»находятся сведения о его использовании и содержании;
  • В «Журнале проводок»доступны данные о проводках.

Проанализируем операции и виды учета в «1С:Бухгалтерии».

Учет активов и пассивов

Аналогично балансовым разделам актива и пассива, счета группируются на активные и пассивные.

Активные учитывают сведения об операциях с ресурсами юридического лица в разрезе их видов. Они содержат информацию о стоимостном эквиваленте ресурсов компании.

Пассивные учитывают данные об операциях с источниками формирования капитала по назначению. Они характеризуют виды средств, обязательства и финансовые результаты компании.

Активно-пассивные характеризуют параллельно и ресурсы организации (аналогично активным), и формирующие их источники (аналогично пассивным).

Они могут включать следующее:

  • Односторонний остаток – дебетовый или кредитовый;
  • Двусторонний (развернутый) остаток – дебетовый и кредитовый одновременно.

Формируя баланс организации, дебетовые остатки вносят в статьи актива, кредитовые содержатся в статьях пассива.

Поскольку счета всех рассмотренных видов соответствуют статьям баланса, они именуются балансовыми. У них код состоит из двух цифр (в программе 1С – от 01 до 99). В плане счетов в 1С соответствующий флаг отображается в столбце «Вид».

Забалансовый учет

Назначение забалансового счета – обобщение данных об операциях с ресурсами, которыми организация не владеет, но временно использует, а также проверка некоторых операций.

Им соответствует числовой код, состоящий из трех знаков (от 001 до 011). Кроме них, план счетов 1С использует забалансовую группу с кодом в виде букв или букв и цифр (рис. 2). Соответствующий флаг отражен в столбце «Заб».

Рисунок 2. Примеры забалансовых счетов в 1С.

Начальные сальдо в 1С вводятся с помощью активно-пассивного забалансового счета 000, выполняющего вспомогательные операции.

Синтетический и аналитический учет

Деление всех счетов на синтетические и аналитические обусловлено методами формирования и использования бухгалтерской информации.

Назначение синтетических счетов – обобщенный учет операций с ресурсами организации и источниками их создания. Синтетический учет – это обобщенное отображение ресурсов и операций на соответствующих одноименных счетах.

На них формируются данные о ресурсах и их источниках, финансовых результатах организации, сгруппированные по установленным признакам. В плане счетов в 1С им соответствует код из двух цифр (от 01 до 99).

Аналитические счета отражают бухгалтерские записи на синтетических и детализируют, содержат сведения об операциях с ресурсами и их источниками. Они :

  • Являются продолжением синтетических в разрезе их видов, элементов, статей;
  • При необходимости, отражают стоимостные и натуральные параметры.

Аналитический учет – это подробное отражение ресурсов и операций с помощью аналитических счетов, которые можно предусмотреть для всех синтетических.

Детализация объектов бухучета требует использования субсчетов (второго или третьего порядка) к ряду синтетических. Они предоставляют систематизированные показатели для работы с балансом и являются связующим звеном между счетами первого порядка и содержащимися на нем аналитическими.

Если любой счет содержит субсчета, то в этой ситуации для соответствующего основного счета в программе 1С необходимо установить запрет на его выбор в проводках путем использования соответствующего флага (рис. 3). Счета, которые запрещены для выбора в проводках, выделены в плане счетов желтой заливкой.

Рисунок 3. Запрет на применение счета в проводках в 1С

План счетов 1С 8.3 — объект метаданных, часть механизма бухгалтерского учета, хранящий в себе список счетов для отражения бухгалтерских операций. План счетов внешне похож на обычный , однако он имеет ряд отличий. Рассмотрим его особенности и .

Данная статья написана для программистов 1С. Если Вы обычный пользователь программы 1С и Вам интересен список счетов, то Вам сюда: бухгалтерский план счетов (2017 год) .

Особенности и настройка плана счетов в 1С

Начнем рассмотрение особенностей настройки со вкладки Данные плана счетов :

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Первое, на что хочется обратить внимание, — особые настройки нумерации плана счетов. Маска кода позволяет задать настройки нумерации по шаблону. Например, если указана маска @@@[email protected]@[email protected], то код в системе будет храниться в виде 123.12.1. Даже если Вы не укажите какие-либо из полей, система допишет в пустые поля значения ноль. Маска кода позволяет задавать в системе правильную сортировку плана счетов.

Значение маски кода может формироваться из следующих символов:

  • ! – любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
  • 9 – допустимо ввести произвольный символ цифры;
  • # – допустимо ввести произвольный символ цифры, или — (знак минус), или + (знак плюс), или пробел;
  • N – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры);
  • U – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры), и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
  • >X (латинского алфавита) – допустимо ввести произвольный символ;
  • @ – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел.

Флаг Автопорядок по коду плана счетов — система сама генерирует значение стандартного реквизита Порядок . В противном случае необходимо генерировать порядок программно самостоятельно.

Следующая ключевая особенность планов счетов 1С 8.2 — наличие Признаков учета . Механизм признаков учета плана счетов позволяет разграничить ведение учета по определенным счетам. Например, вести ли валютный учет по данному счету или нет. Признак учета потом привязывается в измерении регистра бухгалтерии.

Опубликовано 04.04.2017 14:37 Просмотров: 17573

Начиная с 2017 года, изменилась инструкция по бюджетной классификации для бюджетных и автономных учреждений, согласно которой первые четыре знака в КПС (классификационный признак счета) содержат код раздела и код подраздела расходов бюджетной классификации. В связи с этим, в 1С: Бухгалтерии государственного учреждения 8 ред.1.0 внесены изменения. Рассмотрим их подробнее в данной статье.

Итак, для того, чтобы перейти на новую инструкцию, нужно внести изменения в учетную политику. Заходим в справочник «Учреждения»



В настройках учета выбираем раздел «Учетная политика».


Заходим в раздел поля «Структура РПС», изменяем наименование. Можно поставить любое удобное вам либо взять из картинки снизу. И меняем тип КПС, выбирая «Классификация АУ и БУ».


После этого сохраняем изменения и устанавливаем дату начала учетной политики – с 1 января 2017 года.




После того, как в учетной политике произвели необходимые настройки, переходим в справочник КПС.


Добавляем новый элемент



Выбираем вид показателя – «АУ и БУ».


После этого появляется поле «Уточнение подраздела», в котором выбираем нужный вид КПС.



После того, как создали все необходимые КПС, нужно создать рабочие счета. В основном, вы будете создавать их уже в процессе работы, т.к невозможно сразу предугадать, какие счета вам понадобятся в дальнейшем, а создавать для всех подряд счетов нет смысла. Ниже покажу, как создавать рабочие счета.

Заходим в план счетов.


Переходим на вкладку «Рабочие счета» и нажимаем «Добавить»


Выбираем счет, КФО и КПС из списка, который создали ранее, и нажимаем «ОК». Рабочий счет создан.


Это все, что касается создания новых КПС с 2017 года и настройки рабочего плана счетов. Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по .